(一)参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件;制定全市审计制度规范并监督执行;领导、协调、监督下级审计机关的审计业务。
(二)向市人民政府、省审计厅报告以及向市有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规的建议。
(三)依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,直接进行下列审计:
1.本级预算执行情况和其它财政收支。
2.本级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金的管理和使用情况;党政领导干部任期经济责任。
3.辖市、区人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况。
4.金融机构的资产、负债和损益。
5.市属国有企业、国有控股企业和国有资产占主导地位企业的资产、负债和损益及企业领导人员的任期经济责任。
6.市国家建设项目预算的执行情况和决算。
7.市人民政府部门管理的和社会团体受市人民政府委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支。
8.国际组织和外国政府在欧洲杯赛事直播的援助、贷款项目的财务收支。
9.对与财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计和审计调查。
10.协助纪检监察、司法部门查处经济案件。
11.其它法律法规规定的审计事项。
(四)向市人民政府提交市财政预算执行情况的审计结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会作市财政预算执行和其它财政收支审计工作报告。
(五)组织和指导全市审计机关对党政领导干部和企业领导人员进行任期经济责任审计。
(六)依法受理被审计单位对本市所辖市、区审计机关的审计复议。
(七)指导和监督本市内部审计;检查监督社会审计机构的审计业务质量。
(八)组织审计专业培训工作。
(九)参与审计领域的国际国内交流活动。
(十)办理市委、市政府和上级审计机关交办的其它事项。
办公室联系电话:0519-85682658
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